Normas Internacionales de Auditoría Interna
 
Directivos, ejecutivos y asesores de:
Gerencia, Auditoría, Control Interno, Riesgos, Revisoría Fiscal, Planeación
y demás interesados
     
 

Presentación

Los innumerables riesgos que enfrentan las empresas día tras día, pueden provenir de fuentes externas tales como desastres naturales, crisis económicas, pandemias, atentados, crisis políticas, delitos cibernéticos, etc. O de fuentes internas, tales como fallas en los sistemas de información, deficiente prestación de servicios, sobrecostos, reprocesos, accidentes, fraudes, etc.

En su afán por garantizar su crecimiento futuro mediante el logro de los objetivos estratégicos, las organizaciones han comprendido a nivel mundial, que la conformación y actualización permanente de un equipo de trabajo o departamento de Auditoría Interna, constituye un eje central en los procesos de gestión de riesgos, control interno y gobierno.

Una adecuada gestión de riesgos, un control interno fuerte y maduro, y unas adecuadas prácticas de gobierno corporativo, movilizan a las organizaciones de una forma efectiva hacia el logro de sus objetivos superiores.

Actualmente, a nivel global se está promoviendo la formación y actualización de los auditores internos, con base en Normas Internacionales, las cuales guían con excelencia el ejercicio de sus funciones de aseguramiento y consulta. El presente seminario taller constituye una oportunidad de primer nivel para obtener precisamente dicha actualización.

 
     
 

¡ UN SEMINARIO EMINENTEMENTE PRÁCTICO !
Se recomienda que cada participante lleve computador portátil

 
     
 

Conferencista

SONIA MARIA MONTOYA OCAMPO

Contadora Pública de la Universidad de Antioquia. Especialista en Control Organizacional de la Universidad EAFIT. Especialista en Gestión Tributaria de la Universidad de Antioquia. Diplomado en Administración de Riesgos de la Universidad Eafit. Diplomado en NIIF de la Universidad de Antioquia. Participante en diversos programas de actualización en Colombia, Canadá, Perú, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Conferencista y profesora universitaria de Auditoría y Control Interno. Ex Consultora Senior de Auditoría en KPMG Peat Marwick y Ex Gerente de Auditoría en Grant Thornton Fast & Abs Auditores, y en Hall & Hall International Auditores. Actualmente se desempeña como Socia Fundadora de CASO Auditorías y Consultorías. Entre las numerosas organizaciones a las cuales ha servido como consultora están Isagén, Peldar, Icetex, ISA,Transelca, Serfinco, Prebel, Corporación Calidad, Convenio Andrés Bello, Metro de Medellín, entre otras.


 
     
  CONTENIDO  
 

1. Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna (MIPPAI): Concepto de Auditoría Interna. Código de Ética. Introducción a las Normas Internacionales sobre Atributos y a las Normas Internacionales sobre Desempeño. Guías de Implementación. Guías Complementarias.

2. Normas Internacionales sobre Atributos: Propósito, autoridad y responsabilidad de la Auditoría Interna. Independencia y objetividad de la Auditoría Interna. Aptitud y debido cuidado profesional. Aseguramiento y mejora de la calidad.

3. Normas Internacionales sobre Desempeño: Administración de la actividad de Auditoría Interna. Naturaleza del trabajo. Planificación del trabajo. Desempeño del trabajo. Comunicación de resultados. Seguimiento del progreso. Comunicación de la aceptación de los riesgos.

4. Gestión de la Función de Auditoría Interna: Comité de auditoría. Organización y estructura de la actividad de Auditoría Interna. Indicadores de gestión en Auditoría Interna. Coordinación con supervisores y reguladores. Autoevaluación del control. Trabajos de aseguramiento. Trabajos de consultoría. Trabajos de sistemas de información.

5. Control Interno y Gestión de Riesgos: Marcos de control. La monitorización del control interno. Fraude y Auditoría Interna. Naturaleza y características del fraude. Alarmas de fraude. Gestión del riesgo de fraude. Auditoría forense. Tecnologías de detección de fraude.

6. Gobierno Corporativo: El papel del auditor interno en el gobierno corporativo. Principios de gobierno corporativo. Roles en el gobierno corporativo.

7. Ética Empresarial: Concepto. Políticas, programas y gestión de la ética empresarial.

8. Responsabilidad Social Corporativa: Concepto. Políticas, programas y gestión de la RSC.

9. Papeles de Trabajo: Objetivos. Técnicas de preparación. Programas de auditoría. Revisión. Control de acceso los registros del trabajo. Custodia y retención.

10. Herramientas y Técnicas de Auditoría: Recolección, análisis e interpretación de datos. Técnicas de revisión analítica. Benchmarking. Diagramas de flujo y mapas de procesos.

 
     
  INFORMACIÓN GENERAL  
 


Lugares y Fechas:

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Medellín: Julio 4 y 5
Hotel Four Points by Sheraton, Salón Botero. Carrera 43C No. 6 Sur-100
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Barranquilla: Julio 12 y 13
Hotel Park Inn, Salón Florentino. Calle 85 No 47-11
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Bogotá: Julio 16 y 17
Hotel Bogotá Plaza, Salón Carolina. Calle 100 No 18A-30
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Cali: Julio 24 y 25 de 2018
Club Campestre de Cali, Salón El Lago. Calle 5 frente a Unicentro
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HORARIO:
Día 1: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Día 2: De 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

VALOR DE LA INVERSIÓN:

$1.100.000 (Un millón cien mil pesos) más iva. Incluye material digital, certificado de asistencia, refrigerios y almuerzos de los dos días.


 
 
 
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